一、岗位职责:
1、对集团内控制度的有效性,经营活动的合规性、效益性及资产安全性进行审计;
2、对集团财务预决算及经济活动报告及下属子公司经营收支情况进行审计;
3、对营销地区进行市场巡查,对营销违规行为进行查处并督促整改落实;
4、负责公司重大项目的审计,集团关键岗位人员的经济责任审计、离岗审计等;
5、根据审计项目实施,收集审计证据,编制审计底稿,出具审计报告,督促审计结论及合理化建议的落实工作,并负责对审计项目的立卷归档工作。
二、岗位要求:
1、本科及以上学历,会计、审计专业,23-35岁。特别优秀者,并具有一定岗位工作经验的,可适当放宽应聘条件;
2、对审计工作感兴趣,愿意投身到审计工作去,能适应经常出差;
3、熟悉公司各项规章制度和内部运营情况,具有一定管理经验;
4、在公司现任岗位上工作表现良好,评估考核成绩良好;
5、为人正直、原则性强,具备良好的沟通表达能力、组织协调能力、分析与解决问题的能力、较强抗压能力。