1、协助部门负责人制定年度内审计划;
2、按年度内审计划开展组织开展内审项目(内控审计、合规审计、运营管理等);
3、组织开展年度集团风险管理项目,并按香港联交所规定上报风险管理工作报告;
4、负责审计发现问题的整改跟进;
5、协助完成部门负责人交办的其他工作。
任职资格:
1、审计或财务专业,本科以上学历;
2、具备3年以上财务或审计经验,至少2年以上国内大中型企业财务管理或内审经验;
3、性格沉稳,有责任心,有一定的抗压能力;
4、沟通协调能力较好;
5、有会计师事务所从事内控板块或有香港上市公司风险管理经验优先考虑。