岗位职责:
1、在内审监察总监的领导下负责具体审计项目的组织实施。
2、参与年度审计工作计划的编制和部门工作规划的拟定工作。
3、制定具体项目审计方案,对审计人员的工作进行指导、检查。
4、做好与被审计单位、部门的沟通协调工作,具体负责审前调查、审计通知书下发、现场审计意见沟通、审计报告意见反馈收集等工作。
5、负责审计工作底稿的编制,复核其他审计人员工作底稿并定期收集整理归档;检查、评价审计证据的真实、充分、有效性,审计结论的适当性。
6、对审计中发现的问题应及时与被审计单位有关部门和人员沟通、确认,重大问题或无法解决的问题必须向审计总监汇报。
7、负责审计报告的编制,真实地反映被审单位内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果,并提出适当的审计建议。
8、完成审计总监交办的其它工作。
任职要求:
1、大专及以上财会、审计、金融、经济等相关专业
2、同职能领域三年及以上工作经验,一年及以上管理岗位经验,有上市公司审计、内控、风险管理等工作经历者优先。
4、熟悉审计管理工作,具有较强的审计、会计和组织、协调与管理能力
5、具备敏锐的观察力和预见能力,良好的沟通与协调能力,勤勉的工作态度
6、对风险具备控制能力,能对审计工作中可能出现的风险问题具有较强的预知能力
7、具备应变能力,能够及时准确的处理审计工作中的问题,解决困难