岗位职责:
1.负责完善公司审计工作规章制度、内部审计操作规程等管理办法;
2.负责公司年度审计计划、项目审计实施计划、审计方案的编制等工作;
3.完成公司既定的财务审计、专项审计;
4.提出项目审计建议和参与编制项目审计报告,跟踪审计发现的整改执行;
5.负责本业务模块审计档案的保管和使用;
6.完成上级交办的其他工作。
任职要求:
1.全日制本科及以上学历,审计、财务会计相关专业;
2.5年以上审计相关工作经验,3年以上会计师事务所工作经验,进行过IPO审计者优先考虑;
3.带领团队完成内部审计制度建设,组织完成内部专项审计、财务审计、内控审计等工作的实施;
4.熟悉财税法规、审计程序和公司的财务管理流程;
5.具有较强的洞察力、分析判断力和组织计划力,具备良好的沟通能力和抗压性